SOP KAJIAN DAN TINDAK LANJUT TERHADAP MASALAH puskesmas. [email protected]. SOP Pencatatan dan Pelaporan PTM. CONFORMITY. PEMERINTAH KOTA PALEMBANG. DAFTAR tilik AUDIT-INTERNAL-docx. PENANGGUNG JAWAB Kepala Puskesmas Disiapkan Diperiksa Disahkan Koordinator Ketua Tim Audit Ka Puskesmas DAFTAR Pokja Yanmed TILIK. DAFTAR TILIK AUDIT INTERNAL BLUD PUSKESMAS TEPPO PROGRAM : ADMINISTRASI DAN MANAJEMEN SASARAN AUDIT : KA PUSKESMAS,PENANGGUNG JAWAB ADMEN UNIT KERJA : TATA USAHA FAKTA NO INDIKATOR TIDAK TEMUAN REKOMENDASI ADA ADA A. LAPORAN AUDIT INTERNAL PUSKESMAS - Copy (1). anonimusingkeun. Lebih terperinci 3. DAFTAR TILIK AUDIT INTERNAL. Scribd adalah situs bacaan dan penerbitan sosial terbesar di dunia. 3. Hj Lale Yufila I Wayan Darma, PUSKESMAS dr. PENCABUTAN GIGI. rincian audit internal puskesmas pasirluyu. titik riyanti. Daftar Tilik Rujukan Audit Internal April 2020 20. 1. AUDIT INTERNAL UKM Nama Program Yang Di Audit : Kesehatan Ibu Dan Anak Tangggal Audit : Pelaksana Audit : Daftar Pertanyaan No Daftar pertanyaan Ada/tidak ada keterangan 1 SK jenis layanan dan uraian tugas 2 Rencana kegiatan tahunan 3 Rencana kegiatan bulanan 4 RUK/RPK Tahun 2016 5 RUK Tahun 2017 6 Rencana kaji banding. 1 7. Efi Handayani NIP. Pelaksana / Auditor Pendaftaran No. 13. Revisi :. St. PPI 1. Tujuan audit: Melakukan penilaian terhadap kesesuaian sumber daya, proses pelayanan, dan kinerja pelayanan UKM dan UKP sebagai dasar untuk melakukan perbaikan mutu dan kinerja III. DAFTAR No. Dengan demikian sebelum pelaksanaan akreditasi Puskesmas maka perlu diadakan audit internal UPTD Puskesmas Banggai. DAFTAR TILIK AUDIT INTERNAL. Jika setuju, apakah Kepala Puskesmas memberikan pengesahan dengan menandatangani jadwal audit internal. 4. 100% 100% found this document useful, Mark this document as useful. Mencari informasi dari sumber luar. Pelaksanaan Audit : Pelaksanaan audit dilakukan pada Program Perkesmas Puskesmas Sukorejo. Nama Unit Yang Diaudit : IGD Auditor : Waktu Pelaksanaan : TELUSUR REKOMENDASI No KRITERIA AUDIT DAFTAR PERTANYAAN OBSERVASI FAKTA LAPANGAN TEMUAN AUDIT DOKUMEN AUDIT 1 Standar Akreditasi Apakah Petugas mempunyai SK penugasan 2 Apakah. PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA. . 1. NO STANDAR KRITERIA PROSES/ KEGIATAN YANG DIAUDIT FAKTA TEMUAN AUDIT REKOMENDASI. WebLAPORAN HASIL AUDIT INTERNAL PENDAFTARAN. Terbit : Halaman :1/1 PUSKESMAS KANDANGSERANG JUMIAN, SKM NIP. Instrumen Audit Internal Puskesmas Turen. PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO. TUJUAN Tujuan Audit Internal adalah : 1. Simpan Simpan Daftar Tilik Audit Internal Surveilans Untuk Nanti. SOP 3. 19811104 200903 1 004. 3. NO DAFTAR PERTANYAAN KETERANGAN. Anonymous rRnNfLb4qB. dr. Noviana Dewi. RENCANA PROGRAM AUDIT INTERNAL. Setelah itu tim audit internal melakukan koordinasi yang meliputi : a. poli gigi wonokusumo. Audit internal dilakukan oleh tim audit internal. Daftar Tilik Instrumen audit tersebut disusun pada saat menyusun kerangka acuan kegiatan audit internal sesuai dengan yang direncanakan VI. daftar pertanyaan audit internal. Untuk menilai kekurangan system manajemen mutu 2. Diperiksa Ketua Tim Audit MUSLIMIN 19670402 1991031 016 Ya Tidak Disahkan KaPuskesmas H. Dengan adanya audit internal akan dapat diidentifikasi kesenjangan. Maksud tujuan dan ruang lingkup audit 3. Terbit : Halaman : dr. UPTD PUSKESMAS RUMBIA. com. Hasil Audit Laboratorium. Guna 5. Umur. 15-15. dr. Poros Kendari – Kasipute Kel. id Change Language Ubah. 2 EP 3 Spo Pertemuan Tinjauan Manajemen. SOP AUDIT INTERNAL. baik pada sistem pelayanan maupun sistem manajemen. 6. 1 OK Setiap Pasien datang ke loket puskesmas, identitas diri yang dapat berupa kartu berobat, kartu BPJS menyerahkan kartu identitas diri yang dapat (ASKES,. Untuk Nanti. kartika. Pada hari itu dilakukan wawancara dengan. docx. 3) Temuan Audit Dan Rencana Tindak Lanjut July 2020 0. Daftar Tilik Hiperemesis Gravidarum. 2. docx. UNIT PENDAFTARAN NO 1 Terdapat prosedur pendaftaran 2 Tersedia alur pendaftaran 3 Petugas memahami dan melaksanakan prosedur pendaftaran 4 Tersedia SOP Penilaian kepuasan pelangggan 5 Tersedia form penilaian . Menetapkan Auditee 6. DAFTAR TILIK AUDIT. dr. dasar hukum a. Membuat jadwal audit serta menyampaikan jadwal kepada auditee. ruslan. CONTROL OF QUALITY SYSTEM MAJOR MINOR OBS. UNIT / BAGIAN : Pelayanan Poli Umum TANGGAL AUDIT : AUDITOR : N Daftar Pertanyaan Fakta lapangan Temuan audit Rekomendasi auditAUDIT INTERNAL PUSKESMAS. PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO. Unit Terkait - Kepala Puskesmas - Tim Audit Internal. Revisi : 00 SOP Tanggal Terbit : Halaman : 1/1 UPTD PUSKESMAS Hj. Instrumen Audit Internal Puskesmas Turen. 6 keuangan. Alamat. Setelah itu tim audit internal melakukan koordinasi yang meliputi: a. Erria Bunda Kevin. Buka menu navigasi. aida. A. Monitoring. Contoh Surat Tugas PKM1. PENANGGUNG JAWAB Disiapkan Diperiksa Disahkan Koordinator Ketua Tim Audit Ka Puskesmas Pokja Yanmed DAFTAR TILIK AUDIT INTERNAL. Download Free PDF. Teknik Audit Internal dalam Akreditasi PUSKESMAS (#14) Audit internal merupakan salah satu program mutu manajerial. Ida Junaida. Apakah Petugas mengenali kondisi pasien apakah perlu pelayanan gawat darurat atau tidak? 3. 350220853 Daftar Tilik Audit Internal. 1 Menginformasikan kepada pengelola/pelaksana. Rekaman Historis. Raya Banyuwangi Nomor 01 MOJOSARI Telp. Membuat Rencana program Audit Internal Puskesmas 2. Contoh Rencana Audit Internal Puskesmas Admen. Dinas sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Laboratorium 8. Mewawancarai auditee. Kasma Tang. Kasma Tang. Spo Audit Internal. Type: PDF. 3. 10. Revisi : Daftar Tilik Tgl. Tamansari Kel. FORMAT DAFTAR TERIMA UANG MARET. Membuat daftar obat emergensi. 3) Petugas menanyakan kembali identitas pasien (nama, tanggal lahir, alamat) dan mencocokan dengan surat. com 45173 LAPORAN KEGIATAN AUDIT. Memeriksa dengan menggunakan instrumen daftar tilik 6. 2. 6 keuangan. Mencari informasi dari sumber luar 10. (bisa cek melalui daftar tilik jika ada) 3 Bagaimana pengisian rekam medik BP. CHEKLIST AUDIT INTERNAL. Melakukan audit dalam bentuk ceklist, daftar tilik, observasi, wawancara, dan pengamatan. Diana Eka Ratnasari. daftar tilik audit. Scribd adalah situs bacaan dan penerbitan sosial terbesar di dunia. AWAL INSTRUMEN KAJI BANDING contoh. JADWAL AUDIT INTERNAL UPTD PUSKESMAS TANJUNG BARU TAHUN 2022. Audit Program Ppi Persi April 2017. RMD/2018 DAFTAR No. SOP PETUGAS PENDAFTARAN PUSKESMAS. Data Instrumenaudit WAKTUTGL& AUDIT I TGL& WAKTU AUDIT II Keterang an. VI. Dokumen : No. AUDIT INTERNAL AKREDITASI PUSKESMAS MUNJUNGAN NAMA POLI/UNIT KERJA KESEHATAN LINGKUNGAN NAMA AUDITOR NAMA AUDITEE TANGGAL AUDIT C2 1 Usaha KesehatanLingkungan Input LuasruanganSanitasi 2 3 KebersihanRuanganSanitasi. f Audit dilaksanakan pada hari jumat tanggal 28 juni 2019 sesuai dengan kesepakatan, proses audit dilakukan diruang farmasi puskesmas samalantan, sasaran Apoteker dan. Nama unit yang diaudit : Kepegawaian. Apakah ada Rencana Kegiatan Tahunan ( RUK-RPK) 2. 2a Daftar Tilik Audit Internal edit. RAMDAN. INPUT 1 Dasar Hukum a. PENANGGUNG JAWAB Disiapkan Diperiksa Disahkan Koordinator Ketua Tim Audit Ka Pokja Yanmed Puskesmas DAFTAR TILIK AUDIT INTERNAL. DAFTAR TILIK SOP KAJIAN AWAL. Kode : A-III/AI/09/2013 Kepala Puskesmas Garung SPO Terbitan :1. AI GIGI. Open navigation menu. co. xlsx For Later. 6. Mencari informasi dari sumber luar 10. Waktu Pelaksanaan : 28-30 Agustus 2017. Lingkup audit: menjelaskan unit kerja yang akan diaudit. RENCANA PROGRAM AUDIT INTERNAL PUSKESMAS PORTIBI. dilakukan oleh tim audit internal yang dibentuk oleh Kepala Puskesmas berdasarkan. aturan minum obat dengan jelas. A. 2. Semoga Pedoman Audit Internal dan Pertemuan Tinjauan Manajemen di FKTP ini memberikan manfaat bagi seluruh pihak penyelenggara akreditasi FKTP dalam menjamin penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang berkualitas. Sakit/Puskesmas atau kasus kesakitan yang. Pendahuluan Puskesmas perlu. AI GIGI EDIT. VII. 9. DAFTAR TILIK SURVEY KEPUASAN PASIEN. Aturan pakai yang jelas. Menyiapkan instrumen audit yaitu: daftar tilik dan checklist 2. 2. Latar Belakang Puskesmas sebagai fasilitas pelayanan kesehatan dasar utama di suatu Kecamatan harus dapat memberikan pelayanan yang tepat, optimal dan sesuai kebutuhan masyarakat. Metode untuk melakukan audit internal: Daftar tilik, periksa dokumen c. 3. Semoga Pedoman Audit Internal dan Pertemuan Tinjauan Manajemen di FKTP ini memberikan manfaat bagi seluruh pihak penyelenggara akreditasi FKTP dalam menjamin penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang berkualitas. TM2. o. Auditor melakukan terhadap unit farmasi. DAFTAR TILIK GIGI DAN MULUT. TUJUAN. CONTOH-TOR BOK PKM. 1. 1 Apakah petugas menuliskan aturan minum √. 39. DAFTAR TILIK KESEHATAN JIWA. Proses audit:Jadwal audit internal Puskesmas Mangunharjo yaitu pada bulan Mei dan Agustus 2018. Nama Petugas : Tanggal. 2. Uploaded by: INDRI. 1. 1. Tutup saran Cari Cari. notulen.